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中注協(xié)發(fā)布上市公司2022年年報審計情況快報(第六期)

欄目:行業(yè)新聞 發(fā)布時間:2023-04-11 瀏覽量: 282
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中注協(xié)發(fā)布上市公司2022年年報審計情況快報(第六期)

2023-04-11 16:08


 

2023年4月10日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2022年年報審計情況快報(第六期),全文如下:


一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況


2023年4月3日-4月9日,34家事務(wù)所共為179家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板60家,深市主板55家,創(chuàng)業(yè)板35家,科創(chuàng)板22家,北交所7家。從審計報告意見類型看,179家被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,1家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。


截至2023年4月9日,42家事務(wù)所共為1347家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1和2),其中,滬市主板546家,深市主板414家,創(chuàng)業(yè)板234家,科創(chuàng)板121家,北交所32家。從審計報告意見類型看,1345家被出具了無保留意見審計報告(其中4家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,5家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),1家被出具了保留意見審計報告,1家被出具了無法表示意見審計報告。


2023年4月3日-4月9日,31家事務(wù)所共為125家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板56家,深市主板50家,創(chuàng)業(yè)板4家,科創(chuàng)板15家。從審計報告意見類型看,125家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見)。


截至2023年4月9日,42家事務(wù)所共為1041家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3和4),其中,滬市主板529家,深市主板401家,創(chuàng)業(yè)板13家,科創(chuàng)板97家,北交所1家。從審計報告意見類型看,1041家均被出具了無保留意見審計報告(其中2家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見)。


二、出具帶強調(diào)事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況


三特索道。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶強調(diào)事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告,【強調(diào)事項】內(nèi)容如下:


我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注“十一、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易5”所述,公司股東武漢當代科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司通過第三方占用本公司大額資金;截止至2022年12月31日已全部歸還。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。


三、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況


*ST佳沃。信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告,【與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性】內(nèi)容如下:


我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注三、(2)所述,佳沃食品2022年度凈利潤-13.22億元人民幣,截止2022年12月31日累計未分配利潤-25.34億元人民幣,歸母股東權(quán)益-3.01億,一年內(nèi)需要償付的有息負債約14.66億元人民幣,其中短期借款3.11億元人民幣,一年內(nèi)到期非流動有息負債11.55億元人民幣。佳沃食品2022年、2021年、2020年資產(chǎn)負債率分別為100.57%、90.72%和87.31%,資產(chǎn)負債率呈現(xiàn)上升趨勢。這些情況表明存在可能導(dǎo)致對佳沃食品持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。


四、上市公司審計機構(gòu)變更總體情況


截至2023年4月9日,共有51家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司398家(詳見附表5)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有36家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有26家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有336家。對于變更原因,有209家表示,是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲嬓枰?;?2家表示,是因前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有51家表示,是因根據(jù)規(guī)定需要輪換;有3家表示,是因上市公司根據(jù)集團、控股股東要求更換審計機構(gòu)。


截至2023年4月9日,共有44家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司315家(詳見附表6)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有45家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有58家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有212家。


 


附表:


1.上市公司2022年度財務(wù)報表審計報告情況明細表(截至2023年4月9日)


2.事務(wù)所出具上市公司2022年度財務(wù)報表審計報告匯總表(截至2023年4月9日)


3.上市公司2022年度內(nèi)部控制審計報告情況明細表(截至2023年4月9日)


4.事務(wù)所出具上市公司2022年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2023年4月9日)


5.上市公司2022年度財務(wù)報表審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2023年4月9日)


6.上市公司2022年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2023年4月9日)